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2023 - 12 - 20
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凝聚合力促发展 携手共绘同心圆——华西金控党委、民盟成都高新总支联合开展统一战线活动 为深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,牢牢把握大团结大联合主题,12月20日下午,华西金控党委联合民盟成都高新总支开展统一战线活动。华西金控财务总监刘任秋,下属各党支部书记、支委、党员代表,民盟成都高新总支盟员共计67人参加本次活动。当天下午,双方在轻松愉快的氛围中开展了交...
2023 - 12 - 19
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12月19日上午,华西金控召开2023年审计工作总结会。集团审计中心总经理钱绛、高级经理付燕,公司党委书记、董事长、总经理周家立,副总经理蒋东东,副总经理黄武,财务总监刘任秋,总经理助理詹森来、本部各部门负责人、成都地区子公司负责人及综合部负责人、财务负责人现场参会,外区子公司视频参会。会上,公司审计部部长黄颖菲从审计项目实施、审计工作主要做法、强化审计工作的措施等方面汇报了公司审计工作总体情况。...
2023 - 12 - 18
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12月18日,华西金控党委开展理论学习中心组(扩大)学习,传达省委十二届四次全会精神,中央经济工作会议精神和近期全国全省安全生产会议精神等,并研究部署明年工作安排。公司党委书记、董事长、总经理主持会议并讲话。会议指出,省委十二届四次全会深入学习贯彻党的二十大精神,全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党中央决策部署,作出以县域为重要切入点扎实推进城乡融合发展的决定,系统明确了未来一个时期...
2023 - 11 - 22
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根据《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》有关规定,经报请集团党委批准,11月22日,华西金控党委圆满召开党员大会。公司72名党员参加大会,中层管理人员列席大会。大会在庄严的《国歌》声中隆重开幕。蒋东东同志受周家立同志委托,代表公司上届党委作题为《强化党建引领,聚焦转型发展,为把华西金控打造成为更高水平服务助力集团主业的“双平台”而努力奋斗》的工作报告;詹森来同志代表公司上届纪委作题...
2023 - 11 - 10
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为进一步提升公司青年人才队伍整体素质,优化后备人才队伍知识结构, 11月9日--10日,华西金控圆满举办“金控雏英”青年后备人才库成员综合能力提升专项培训班。公司党委书记、董事长、总经理周家立出席开班仪式并作动员讲话。公司39名青年后备人才库成员参加培训。开班仪式现场周家立在开班仪式上指出,目前公司转型发展步入新阶段,面临着更多的新变化、新挑战。人才作为第一资源,是支撑企业可持续发展的“潜力股”,...
招聘职位
招聘职位: 聘:审计部部长
人数:1
地点: 成都

       一、任职要求:

       1.初始学历:211.985全日制本科及以上;

       2.专业:财务、审计、经济等专业;

       3.职称:中级及以上职称。

    二、工作职责:

    1.协助公司主管领导、分管领导,建立和完善公司审计相关制度,建立审计体系。

    2.监督内部控制规章、制度和管理办法的执行,建立公司内部审计制度,负责公司和子公司的内部审计工作,跟踪检查外部审计报告管理建议的落实情况以及上级审计决定的执行情况。

    3.根据授权对公司重要岗位和子公司主要负责人的任期经济责任、续聘及离任进行审计。

    4.对子公司财务收支、经营绩效以及其他重大事项进行审计。

    5.负责实施投资项目专项审计。

    6.负责上级审计机构审计的牵头协调配合工作及审计意见的整改和落实。

    7.按照集团要求和安排,参与相应审计工作。

    8.组织本部门的业务知识、技能培训。

    9.负责部门管理工作。

    10.完成领导交办的其他工作。

    三、专业技能:

    1.中级以上职称,具备注册会计师等资格优先考虑;

    2.熟练掌握财务、审计、金融相关知识,熟悉投融资及相关业务法律法规;

    3.诚信正直、廉洁公正,具有较强的计划、组织、执行、沟通、领导等能力;

    4.业绩及能力特别突出者,可适当放宽条件。

    四、工作经验:

    1.具有8年及以上同类工作经验;

    2.中共党员优先。

    

   

聘:行业研究主办应聘登记表.docx

       如您对此岗位感兴趣,请在自行载并填写应聘登记表,发送至邮jinkong1236@163.com


招聘职位: 聘:审计部部长
招聘人数: 1
工作地点: 成都
发布日期: 2020-12-24
岗位职责:

职位详情JOB DETAILS

       一、任职要求:

       1.初始学历:211.985全日制本科及以上;

       2.专业:财务、审计、经济等专业;

       3.职称:中级及以上职称。

    二、工作职责:

    1.协助公司主管领导、分管领导,建立和完善公司审计相关制度,建立审计体系。

    2.监督内部控制规章、制度和管理办法的执行,建立公司内部审计制度,负责公司和子公司的内部审计工作,跟踪检查外部审计报告管理建议的落实情况以及上级审计决定的执行情况。

    3.根据授权对公司重要岗位和子公司主要负责人的任期经济责任、续聘及离任进行审计。

    4.对子公司财务收支、经营绩效以及其他重大事项进行审计。

    5.负责实施投资项目专项审计。

    6.负责上级审计机构审计的牵头协调配合工作及审计意见的整改和落实。

    7.按照集团要求和安排,参与相应审计工作。

    8.组织本部门的业务知识、技能培训。

    9.负责部门管理工作。

    10.完成领导交办的其他工作。

    三、专业技能:

    1.中级以上职称,具备注册会计师等资格优先考虑;

    2.熟练掌握财务、审计、金融相关知识,熟悉投融资及相关业务法律法规;

    3.诚信正直、廉洁公正,具有较强的计划、组织、执行、沟通、领导等能力;

    4.业绩及能力特别突出者,可适当放宽条件。

    四、工作经验:

    1.具有8年及以上同类工作经验;

    2.中共党员优先。

    

   

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       如您对此岗位感兴趣,请在自行载并填写应聘登记表,发送至邮jinkong1236@163.com


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