一、任职要求:
1.初始学历:本科及以上。
2.专业:财务、审计、经济等专业
3.职称:中级及以上职称
二、工作职责:
1.协助公司主管领导、分管领导,建立和完善公司审计相关制度,建立审计体系。
2.监督内部控制规章、制度和管理办法的执行,建立公司内部审计制度,负责公司和子公司的内部审计工作,跟踪检查外部审计报告管理建议的落实情况以及上级审计决定的执行情况。
3.根据授权对公司重要岗位和子公司主要负责人的任期经济责任、续聘及离任进行审计。
4.对子公司财务收支、经营绩效以及其他重大事项进行审计。
5.负责实施投资项目专项审计。
6.负责上级审计机构审计的牵头协调配合工作及审计意见的整改和落实。
7.按照集团要求和安排,参与相应审计工作。
8.组织本部门的业务知识、技能培训。
9.负责部门管理工作。
10.完成领导交办的其他工作。
三、专业技能:
1.中级以上职称,具备注册会计师等资格优先考虑;
2.熟练掌握财务、审计、金融相关知识,熟悉投融资及相关业务法律法规;
3.诚信正直、廉洁公正,具有较强的计划、组织、执行、沟通、领导等能力;
4.业绩及能力特别突出者,可适当放宽条件。
四、工作经验:
1.具有8年及以上同类工作经验;
2.中共党员优先。
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